Control y Evaluación
Desarrollo de actividades de evaluación y seguimiento con el fin de asegurar el logro de los objetivos institucionales
FUNCION PRINCIPAL
Evaluar y hacer seguimiento, de manera independiente, a la efectividad del Sistema de Control Interno y los resultados alcanzados por la Entidad, aplicando la normatividad vigente para el ejercicio profesional de la auditoría interna y aportando recomendaciones y sugerencias que contribuyan al fortalecimiento de la gestión y el desempeño institucional.
- Formular el Plan Anual de Auditoría basado en riesgos, atendiendo los roles y responsabilidades de la Gerencia de Control Interno, el direccionamiento estratégico de la entidad, los procesos de mayor relevancia y aquellos
aspectos que considere una amenaza para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, aplicando las normas vigentes para el ejercicio de la auditoría interna. - Ejecutar las actividades de evaluación independiente de manera planeada, documentada, organizada y sistemática en relación con las políticas, planes, programas, proyectos, procesos, indicadores de desempeño,
riesgos y controles definidos por la entidad, en el marco del Sistema de Control Interno y las normas vigentes
para el ejercicio de la auditoría interna. - Emitir el informe de evaluación independiente del Sistema de Control Interno y los resultados alcanzados por
la entidad, en el marco de las normas vigentes para el ejercicio de auditoría interna. - Emitir informe sobre el desempeño del Sistema Integrado de Gestión y verificación de la eficacia de las
acciones tomadas para mejora continua de los procesos de la entidad. - Hacer seguimiento al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría y a la suscripción de los planes de mejoramiento por parte de los líderes de los procesos, atendiendo la normatividad legal aplicable.
- Hacer seguimiento y verificación del cumplimiento de los planes de mejoramiento suscritos por la Alta
Dirección y los líderes de los procesos derivados de las auditorías internas y externas, en el marco del Sistema
Integrado de Gestión de la Entidad.
El presente Plan Anual de Auditoria para la vigencia 2022 fue sometido y aprobado por el Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno de la Alcaldía Distrital de Barranquilla. La decisión está contenida en el Acta 01 del CICCI del 31 de enero de 2022, en el marco de lo establecido por el Decreto 648 de 2017 del Departamento Administrativo de la Función Pública, DAFP.
Plan anual de auditoria version2 13_06_2022 (Versión 2)
- Primer Trimestre Evaluacion Gestion 1er Trimestre 2021
- Segundo Trimestre Evaluación a la gestion II trimestre 2021
- Tercer Trimestre Evaluación Gestión en Cifras_III Tri_2021 trimestre 2021